Osobitné daňové režimy (USN, PSN, AUSN, NPD/samostatne zárobkovo činné osoby) pre malé podniky a individuálnych podnikateľov - sadzba 19 490 rubľov. od Špecialista, školenie, Dátum: 25.11.2023.
Rôzne / / December 03, 2023
„Špecialista“ prešiel verejnou akreditáciou v Únii „Komore daňových poradcov“
Chcete sa voľne orientovať v modernom systéme zdaňovania malých podnikov a individuálnych podnikateľov? Znížiť daňové zaťaženie, vytvoriť udržateľné a ziskové podnikanie? Poznáte zákony a viete ich využiť vo svoj prospech? Vezmite si náš kurz – a zjednodušený daňový systém, patentová daň a obchodná daň vás už nebudú trápiť!
Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú voľne orientovať v systéme právnych ustanovení, aktuálnych noriem a pravidiel upravujúcich práva a povinnosti daňových poplatníkov – malých podnikateľov, pre tých, ktorí radšej stavajú sebavedomo a nezávisle vzťahy s daňovými úradmi pre tých, ktorí sa spoliehajú na možnosti dané zákonom a budujú pre nich efektívnu daňovú stratégiu podnikania.
Po absolvovaní školenia pochopíte systém právnych ustanovení, aktuálnych noriem a pravidiel upravujúcich práva a povinnosti daňovníkov. Hlavným zameraním kurzu je naštudovanie a výber optimálneho daňového režimu. Získate celý rad vedomostí a zručností pre prácu v oblasti individuálnych podnikateľov a malých podnikov.
Učebné osnovy zohľadňujú všetky hlavné zmeny v tejto oblasti:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom celý rad vedomostí a zručností potrebných pre prácu individuálnych podnikateľov a organizácií, ktorých činnosť sa týka malých podnikov.
Špecialisti s týmito znalosťami a zručnosťami sú v súčasnosti veľmi žiadaní. Väčšina našich absolventov kurzov pokračuje v úspešnej kariére a zamestnávatelia ich rešpektujú.
Materiály kurzu vám umožňujú vytvoriť si sebavedomú a právne kompetentnú pozíciu v zložitých otázkach vytvárania obchodnej štruktúry, organizovanie obchodných aktivít, zdaňovanie, vzťahy s partnermi a dodávateľmi, pomáhajú využívať všetky zákonné možnosti optimalizovať daňové zaťaženie a vytvárať udržateľné a ziskové podnikanie, zohľadňovať najnovšie zmeny legislatívy.
Naučíš sa:
vytvoriť si sebavedomú a právne kompetentnú pozíciu v zložitých daňových otázkach;
orientovať sa v systéme legislatívy, noriem a pravidiel upravujúcich práva a povinnosti daňových poplatníkov;
vybudovať efektívnu daňovú politiku;
predvídať daňové dôsledky obchodných transakcií;
vypočítať daňové zaťaženie a využiť všetky príležitosti na jeho minimalizáciu;
vlastné nástroje daňovej optimalizácie poskytované zákonom;
znížiť daňové riziká;
vybudovať systém finančného podnikania a vytvoriť udržateľný model pre prosperujúce podnikanie;
plánovať potrebné výsledky;
používať metódy na efektívne budovanie daňovej bezpečnosti.
10
kurzyVedúci učiteľ teórie a praxe účtovníctva, základy účtovníctva pre manažérov, finančná a ekonomická analýza činnosti podniku, automatizácia účtovníctva (1C: Účtovníctvo 8.3) a iní.
Držiteľ prestížneho certifikátu „Červený certifikát hlavného účtovníka“ a medzinárodných certifikácií ACCA DipIFR.
Na hodinách Valeryho Georgievicha sú študenti ponorení do fascinujúcej cesty teóriou a praxou účtovníctva. Učiteľ sa rád podelí o svoje vedomosti a skúsenosti, čím sa žiaci stanú aktívnymi účastníkmi vzdelávacieho procesu. Po jeho hodinách získate nielen povolanie, ale nájdete aj svoje povolanie v živote!
Valery Georgievich je všestranný špecialista v oblasti ekonómie. Svoju kariéru začal ako učiteľ ekonomických disciplín (menové transakcie, úverové transakcie, cenné papiere, oceňovanie a účtovníctvo). Metodik účtovníctva a daní, metodik rozpočtovania, odborník na financie. Má skúsenosti s implementáciou softvérových produktov, skúsenosti s vypracovaním technických špecifikácií pre rozpočtovanie a finančný manažment, ako aj rozsiahle skúsenosti so školením zákazníkov v oblasti softvérových produktov na platforme 1C: Enterprise 8,3".
Medzi profesionálne úspechy Valeryho Georgievicha patrí vývoj technických špecifikácií pre automatizáciu účtovné, daňové, manažérske a finančné účtovníctvo a rozpočtovanie pre podniky stavebný komplex. Autor a spoluvývojár softvérových produktov založených na 1C: Enterprise 8.2: „Construction Contractor 4.0. Finančný manažment (vyd. 3.0 - riadené formuláre)", "Účtovníctvo pre organizáciu výstavby (riadené formuláre)" a "Riadenie stavebnej výroby" ("Dodávateľ stavby 3.0").
Odborník na finančný manažment a rozpočtovanie v stavebných organizáciách. Valery Georgievich ako účtovný metodik a finančný expert úspešne riadil zakladanie a automatizáciu všetkých typov účtovníctva vo veľkých stavebných organizáciách. Podieľal sa na školení finančných riaditeľov a zamestnancov finančných služieb o rozpočtovaní vo výstavbe, počnúc plánom práce (rozklad odhadov) a končiac plánovou analýzou stavebných projektov a finančnou a ekonomickou analýzou všetkých stavebných činností organizácií.
Ako postgraduálny študent na Katedre bankovníctva sa Valery Georgievich aktívne zúčastňuje medzinárodných vedeckých a praktických konferencií a seminárov. Úspešne absolvoval ročný vzdelávací kurz pre učiteľov „Moderné vzdelávacie technológie“. Neustále zvyšuje svoju kvalifikáciu vo svojej špecializácii. A nedávno som získal diplom odborného školenia v rámci programu „Professional 1C Developer“.
Modul 1. Základné princípy daňového systému Ruskej federácie. Druhy, charakteristika, znaky osobitných daňových režimov a ich uplatňovanie v rokoch 2022-2023. (1 ak. h.)
Prvky zdaňovania, pojmy a definície
Druhy daňových režimov
Povinné poistné, zmeny vo výpočtoch v rokoch 2022-2023.
Charakteristiky daňových povinností fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb
Pojem dobrej viery daňovníkov, príklady zo súdnej praxe
Legislatívne požiadavky na roky 2022 – 2023 definujúce uplatňovanie osobitných daňových režimov
Modul 2. Zjednodušený daňový systém v rokoch 2022-2023. Výber predmetu zdanenia v zjednodušenom daňovom systéme. Zásadné rozdiely a príležitosti (4 ak. h.)
Jednotná zjednodušená daň ako náhrada základných daní
Kritériá uplatňovania zjednodušeného daňového systému, obmedzenia hotovostného obratu, počet zamestnancov, hodnota majetku, štruktúra základného imania, druhy činností v rokoch 2022-2023.
Požiadavky na prechod na zjednodušený daňový systém, strata práva na zjednodušený daňový systém, zmena predmetu zdanenia, dobrovoľné vzdanie sa zjednodušeného daňového systému
Postup pri zisťovaní príjmu
Postup na určenie výdavkov povolený pri uplatňovaní zjednodušeného daňového systému. Požiadavky na výdavky, povinné poistné a zníženie nákladov. Riziká daňových poplatníkov a prípadové štúdie
Postup účtovania o príjmoch a výdavkoch, vlastnosti uznávania určitých druhov výdavkov, berúc do úvahy zmeny v rokoch 2022-2023.
Dva typy objektov zdaňovania na zjednodušenom daňovom systéme, ich zásadné rozdiely
Výber predmetu zdanenia - realizovateľnosť a ekonomické opodstatnenie
Praktická lekcia: výpočet pre výber zdaniteľného predmetu a optimálnej sadzby dane pre vaše podnikanie v rokoch 2022-2023.
Minimálna daň, platobné podmienky
Modul 3. Postup pri výpočte a platení daní a preddavkov na zjednodušený daňový systém v rokoch 2022-2023. (2 ak. h.)
Postup výpočtu preddavkov a dane za objekt „príjem“
Postup výpočtu preddavkov a dane pre objekt „príjmy mínus výdavky“
Využitie práva na odpočet zaplateného poistného
Praktická lekcia: výpočet poistného a účtovanie jeho súm na zníženie daní v rokoch 2022-2023.
Zodpovednosť za porušenie zálohových platieb
Modul 4. Postup pri vedení evidencie v zjednodušenom daňovom systéme (4 ac. h.)
Kniha účtovníctva príjmov a výdavkov, postup údržby, vypĺňanie oddielov, tvorba a premietnutie výsledkov plnenia, nový formulár na roky 2022-2023.
Vlastnosti účtovania a zohľadňovanie výdavkov na dlhodobý a nehmotný majetok
Vlastnosti účtovníctva a odraz strát minulých období a bežného zdaňovacieho obdobia, prevod strát
Vlastnosti účtovníctva a odraz zaplateného poistného
Praktická práca: vyplnenie Knihy o príjmoch a výdavkoch za roky 2022-2023.
Modul 5. Postup a požiadavky na vyplnenie daňových priznaní k zjednodušenému daňovému systému v rokoch 2022-2023. (4 ac. h.)
Daňové priznanie, náležitosti podania
Postup plnenia
Praktická práca: vyplnenie daňového priznania v rokoch 2022-2023.
Výpočet ukazovateľov a vyplnenie daňového priznania s predmetom zdanenia „príjem“
Výpočet ukazovateľov a vyplnenie daňového priznania s predmetom zdanenia „príjmy mínus náklady“
Modul 6. Automatizovaný zjednodušený daňový systém v rokoch 2022-2023 (3 ak. h.)
Vlastnosti daňového režimu: organizácia účtovníctva a výkazníctva
Modul 7. Systém patentovej dane v rokoch 2022-2023. (2 ak. h.)
Charakteristika patentového daňového systému v rokoch 2022-2023, podmienky uplatňovania, patentová daň ako náhrada základných daní, obmedzenia
Daňovníci, druhy činností, potenciálne ročné príjmy
Postup výpočtu a platenia platieb patentovej dane
Praktická lekcia: výpočet platby patentovej dane pre určité druhy činností
Vedenie evidencie, platenie daní a poistného v rokoch 2022-2023.
Modul 8. Daň z príjmu z povolania (samostatne zárobkovo činná osoba) (2 zák. h.)
Modul 9. Daňové zákonné ustanovenia na roky 2022 – 2023 (2 ak. h.)
Daňové prázdniny, podmienky uplatnenia v rokoch 2022-2023.
Znížené daňové sadzby pre zjednodušený daňový systém v rokoch 2022 – 2023.
Živnostenský poplatok – platitelia, zodpovednosti, vykazovanie
Prehľad zmien v daňovej legislatíve, nové formy dokladov a výkazníctva, ktoré vstúpili do platnosti v rokoch 2022-2023.
Pojem dobrej viery a náležitej starostlivosti daňovníka. Aktuálne príklady zo súdnej praxe, praktické odporúčania